一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: 攸县阳斌日用品批发部
三、 *采购项目编号: ************207
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2024年5月7日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 竹扫帚 15 180.0 晨光/M&G21312dqwdqw 验收通过 2 晨光 棕扫帚 18 216.0 晨光/M&G231dqwedqw 验收通过 3 晨光 中性笔 4 96.0 晨光/M&G312321sdqwedqw 验收通过 4 得力 奖状 180 90.0 得力/deliwqewq****** 验收通过 5 晨光 灭害灵 15 270.0 晨光/M&G3212fdssa 验收通过 6 得力/deli 7400 打印/复印纸 5 1000.0 得力/deli7400 验收通过 7 得力 S552 记号笔/粗笔 19 57.0 得力/deliS552 验收通过 8 50加厚塑料袋 5 40.0 双丰****** 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 陈婧
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